大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于医药连锁企业内审内容的问题,于是小编就整理了2个相关介绍医药连锁企业内审内容的解答,让我们一起看看吧。
公司内审内容有哪些?
企业财务内审主要内容:
3、巡视库房,抽查清点库存药品、器材等账面存货,确定存货的保管情况以及存货资产的存在性、完整性及计价的准确性。
5、盘点现金,核对银行存款余额,确定货币资金的安全性及账实核对情况。
6、函证主要往来账户余额,选取无法函证或未取得回函的重要账户实行替代程序,确定往来结算的准确性。
7、审核收费系统的收入日报表、药品销售日报表、现金收入日报表,交叉核对并与系统核对一致。
8、审核各类经济合同,对重要合同签订的招、投标及执行情况进行审查与评价。
9、审查工程的预、决算资料,复算工程量,确定工程支出的合理性、准确性。
药品审计包括哪些内容?
通常包括以下内容:①内部质量管理体系审核日期及计划主要项目的实施情况 ,可列表说明审核目的、范围及依据审核组组长及审核员名单审核 结果及结论,如不合格项的总数量及各类不合格数量,主要不合格项的说明 及纠正措施完成情况对质量体系的整体评价,应客观、公正、合理,肯定优 点,指出缺点审核组长签字及报告的批准人审核报告编号及发放范围审 核报告附件目录,如审核***、各项审核报告、各种统计汇总。
审核报告内容一定要突出显示发现的主要问题和改进意见。
审核报 告并无统一固定格式,由服装企业自行规定,但报告的格式应规范、紧凑,突 出重点,照顾一般。
【药品审计】是确保药品质量、安全和有效性的关键过程。审计内容主要包括:药品生产环节,包括原材料采购、生产流程、质量控制等方面的审查;药品流通环节,包括存储、运输、销售等环节的合规性审查;以及药品临床试验和使用的监管,确保药品的安全性和有效性。
此次审计范围为药库的药品管理情况,重点审查药品***购、药品出入库流程、药品变价收入与盘盈亏处理、药品计价挂账核算等情况。根据工作实际,视情进行延伸审计。具体审计内容如下: (一)药品***购***情况。①审查药品***购***是否按规定程序报批,是否适应医院、科室的需求,是否列入经费预算。②审查药品***购是否适用对路,数量是否适当,品种是否齐全,质量是否符合要求,有无***不周、盲目***购等问题。③审查药品***购是否按***执行,有无超***和无******购,有无自己主张随意***购的问题。
(二)药品***购招投标情况。①审查***购方式是否优选、合规,是否对供应商资格进行调查核实。②对于应当按照招投标方式***购的药品,是否执行了招投标;审查招标方式是否符合规定,是否履行了审批手续,有无擅自决定招标方式;抽查招投标文件资料是否真实、完整,招投标程序是否合法合规,有无弄虚作***、违法***问题;审查有无将必须进行招标的药品***购项目化整为零或以其他方式规避招标的问题。③对于不宜实行招投标方式***购的药品,审查是否***用了竟争性谈判、询价、单一来源等***购方式,是否履行了审批手续,***购文件是否真实、完整、***购程序是否合规。
到此,以上就是小编对于医药连锁企业内审内容的问题就介绍到这了,希望介绍关于医药连锁企业内审内容的2点解答对大家有用。